平成30年度当初予算の総額は720億3,350万3千円
一般会計予算額は、1.3パーセント減
平成30年度当初予算が、3月の市議会定例会で可決されました。一般会計の予算額は、407億2,604万円で、前年度比1.3パーセント、5億4,272万2千円の減となりました。また、一般会計と三つの特別会計、二つの公営企業会計の予算額を加えた市の予算総額は、720億3,350万3千円で、前年度比3.9パーセント、29億2,321万6千円の減となっています。
平成30年度当初予算の総額
区分 |
平成30年度 |
平成29年度 |
前年度予算との比較 |
---|---|---|---|
一般会計 |
40,726,040千円 |
41,268,762千円 |
-542,722千円(-1.3%) |
特別会計 国民健康保険事業 |
13,417,936千円 |
16,061,068千円 |
-2,643,132千円(-16.5%) |
特別会計 介護保険事業 |
8,437,273千円 |
8,408,323千円 |
+28,950千円(+0.3%) |
特別会計 後期高齢者医療保険事業 |
1,443,569千円 |
1,410,183千円 |
+33,386千円(+2.4%) |
特別会計 小計 |
23,298,778千円 |
25,879,574千円 |
-2,580,796千円(-10.0%) |
公営企業会計 水道事業 |
3,532,044千円 |
3,318,473千円 |
213,571千円(+6.4%) |
公営企業会計 公共下水道事業 |
4,476,641千円 |
4,489,910千円 |
-13,269千円(-0.3%) |
公営企業会計 小計 |
8,008,685千円 |
7,808,383千円 |
+200,302千円(+2.6%) |
合計 |
72,033,503千円 |
74,956,719千円 |
-2,923,216千円(-3.9%) |
一般会計歳入歳出構成図
区分 |
金額(割合) |
---|---|
市民税 |
87億7,372万6千円(21.5%) |
固定資産税 |
77億6,685万8千円(19.1%) |
その他市税 |
20億155万円(4.9%) |
国庫支出金 |
74億4,491万9千円(18.3%) |
市債 |
31億4,325万2千円(7.7%) |
県支出金 |
25億6,605万円(6.3%) |
地方消費税交付金 |
20億1,683万8千円(5.0%) |
繰入金 |
19億6,891万8千円(4.8%) |
地方交付税 |
17億9,568万円(4.4%) |
諸収入 |
6億5,748万5千円(1.6%) |
その他 |
25億9,076万4千円(6.4%) |
区分 |
金額(割合) |
---|---|
民生費 |
192億2,113万9千円(47.2%) |
総務費 |
52億1,810万7千円(12.8%) |
土木費 |
45億2,651万2千円(11.1%) |
教育費 |
34億4,490万4千円(8.5%) |
衛生費 |
30億4,488万6千円(7.5%) |
公債費 |
24億6,595万3千円(6.0%) |
消防費 |
20億8,988万5千円(5.1%) |
その他 |
7億1,465万4千円(1.8%) |
※表2 歳出(性質別)対前年度比較
区分 |
平成30年度 |
平成29年度 |
---|---|---|
人件費 |
76億4,589万9千円 |
74億8,855万5千円 |
物件費 |
63億2,709万4千円 |
60億9,075万3千円 |
維持補修費 |
8億5,794万9千円 |
8億2,623万9千円 |
扶助費 |
127億7,442万2千円 |
126億8,206万3千円 |
補助費等 |
25億9,171万8千円 |
27億4,454万6千円 |
その他 |
72億5,923万1千円 |
77億5,163万6千円 |
投資的経費 |
32億6,972万7千円 |
36億8,497万円 |
合計 |
407億2,604万円 |
412億6,876万2千円 |
一般会計歳出の目的別・性質別経費
性質別目的別 | 合計 |
消費的経費等 人件費 |
消費的経費等 物件費 |
消費的経費等 維持補修費 |
消費的経費等 扶助費 |
消費的経費等 補助費等 |
消費的経費等 その他 |
投資的経費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生費 |
19,221,139千円 |
1,351,500千円 |
612,767千円 |
38,214千円 |
12,621,025千円 |
401,002千円 |
3,922,671千円 |
273,960千円 |
総務費 |
5,218,107千円 |
2,497,014千円 |
1,685,985千円 |
82,856千円 |
11,100千円 |
183,806千円 |
746,830千円 |
10,516千円 |
土木費 |
4,526,512千円 |
417,386千円 |
408,192千円 |
496,254千円 |
2,340千円 |
852,416千円 |
326千円 |
2,349,598千円 |
教育費 |
3,444,904千円 |
898,292千円 |
2,000,097千円 |
206,366千円 |
112,913千円 |
99,603千円 |
702千円 |
126,931千円 |
衛生費 |
3,044,886千円 |
737,784千円 |
1,383,890千円 |
24,472千円 |
12,224千円 |
857,074千円 |
4,248千円 |
25,194千円 |
公債費 |
2,465,953千円 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,465,953千円 |
0 |
消防費 |
2,089,885千円 |
1,381,331千円 |
207,341千円 |
5,360千円 |
13,200千円 |
88,327千円 |
1千円 |
394,325千円 |
その他 |
714,654千円 |
362,592千円 |
28,822千円 |
4,427千円 |
1,620千円 |
109,490千円 |
118,500千円 |
89,203千円 |
合計 |
40,726,040千円 |
7,645,899千円 |
6,327,094千円 |
857,949千円 |
12,774,422千円 |
2,591,718千円 |
7,259,231千円 |
3,269,727千円 |
用語解説
歳入
- 市税
- 市民税や固定資産税などの市に納められる税金
- 国庫支出金
- 国から交付される補助金や負担金など
- 市債
- 公共施設の整備などをするときに借りる市の借金
- 県支出金
- 県から交付される補助金や負担金など
- 地方消費税交付金
- 県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交付されるお金
- 繰入金
- 積み立てられた基金などから引き出すお金
- 地方交付税
- 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
- 諸収入
- 他の歳入科目に含まれない収入で、延滞金、雑入など
- その他
- 使用料、手数料など
歳出
目的別
- 民生費
- 高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
- 総務費
- 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
- 土木費
- 道路、河川、公園などの整備のための経費
- 教育費
- 小・中学校での教育、生涯学習のための経費
- 衛生費
- ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費
- 公債費
- 市の借金の元金と利子を支払うための経費
- 消防費
- 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
- その他
- 農業、商・工業の振興、議会運営などの経費
性質別
- 人件費
- 市職員給与、市議会議員報酬などの経費
- 物件費
- 臨時職員賃金、業務委託料などの経費
- 維持補修費
- 公共施設などの効用を保全するための経費
- 扶助費
- 生活保護、児童手当、医療扶助などに支出される経費
- 補助費等
- 負担金、補助金、交付金などの経費
- その他
- 公債費や繰出金などの経費
- 投資的経費
- 道路の整備や公共施設建設などのための経費
市民一人当たりの年間支出
費用 |
金額 |
---|---|
民生費 |
14万7,303円 |
総務費 |
3万9,990円 |
土木費 |
3万4,689円 |
教育費 |
2万6,400円 |
衛生費 |
2万3,335円 |
公債費 |
1万8,898円 |
消防費 |
1万6,016円 |
その他 |
5,477円 |
合計 |
31万2,108円 |
平成30年1月末現在
住基人口 130,487人
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