令和2年度当初予算の総額は731億2,133万3千円

ページ番号1004301  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

一般会計予算額は、2.9パーセント増

令和2年度当初予算が、3月の市議会定例会で可決されました。一般会計の予算額は、415億9,498万9千円で、前年度比2.9パーセント、11億8,219万1千円の増額です。一般会計と三つの特別会計、二つの公営企業会計の予算額を加えた市の予算総額は、731億2,133万3千円で、前年度比1.6パーセント、11億3,524万3千円の増額です。

令和2年度当初予算の総額

区分

令和2年度

令和元年度

前年度予算との比較

一般会計

41,594,989千円

40,412,798千円

+1,182,191千円(+2.9%)

特別会計 国民健康保険事業

12,512,576千円

12,992,850千円

-480,274千円(-3.7%)

特別会計 介護保険事業

9,769,569千円

9,095,720千円

+673,849千円(+7.4%)

特別会計 後期高齢者医療保険事業

1,674,663千円

1,516,142千円

+158,521千円(+10.5%)

特別会計 小計

23,956,808千円

23,604,712千円

+352,096千円(+1.5%)

公営企業会計 水道事業

3,298,814千円

3,544,990千円

-246,176千円(-6.9%)

公営企業会計 公共下水道事業

4,270,722千円

4,423,590千円

-152,868千円(-3.5%)

公営企業会計 小計

7,569,536千円

7,968,580千円

-399,044千円(-5.0%)

合計

73,121,333千円

71,986,090千円

+1,135,243千円(+1.6%)

一般会計歳入歳出構成図

歳入円グラフ

予算総額(歳入):415億9,498万9千円

区分

金額(割合)

市民税

89億6,483万3千円(21.6%)

固定資産税

83億1,917万円(20.0%)

その他市税

20億4,786万1千円(4.9%)

国庫支出金

80億7,012万2千円(19.4%)

県支出金

29億2,648万7千円(7.0%)

市債

26億6,791万5千円(6.4%)

地方消費税交付金

23億6,903万円(5.7%)

地方交付税

18億4,639万円(4.4%)

繰入金

14億1,529万円(3.4%)

諸収入

6億5,226万9千円(1.6%)

その他

23億1,562万2千円(5.6%)

歳出円グラフ

予算総額(歳出):415億9,498万9千円

区分

金額(割合)

民生費

205億1,752万4千円(49.3%)

総務費

55億6,543万3千円(13.4%)

教育費

39億3,150万5千円(9.4%)

土木費

31億4,989万4千円(7.6%)

衛生費

31億4,749万8千円(7.6%)

公債費

25億2,703万6千円(6.1%)

消防費

20億5,979万9千円(5.0%)

その他

6億9,630万円(1.6%)

歳出(性質別)対前年度比較

棒グラフ:性質別対前年度比較

区分

令和2年度

令和元年度

人件費

88億6,489万2千円

76億7,953万5千円

物件費

61億3,341万8千円

66億5,952万1千円

維持補修費

8億7,566万4千円

8億1,765万6千円

扶助費

137億848万4千円

131億7,184万5千円

補助費等

22億6,530万円

25億3,612万5千円

その他

75億324万2千円

74億4,263万8千円

投資的経費

22億4,398万9千円

21億547万8千円

合計

415億9,498万9千円

404億1,279万8千円

一般会計歳出の目的別・性質別経費

性質別
目的別

合計

消費的経費等

人件費

消費的経費等

物件費

消費的経費等

維持補修費

消費的経費等

扶助費

消費的経費等

補助費等

消費的経費等

その他

投資的経費

民生費

20,517,524千円

1,841,496千円

506,515千円

50,771千円

13,540,331千円

251,006千円

4,142,340千円

185,065千円

総務費

5,565,433千円

2,812,136千円

1,612,737千円

51,995千円

9,720千円

274,631千円

710,380千円

93,834千円

教育費

3,931,505千円

1,209,088千円

1,999,004千円

194,297千円

128,911千円

106,296千円

702千円

293,207千円

土木費

3,149,894千円

409,520千円

421,636千円

522,343千円

3,180千円

582,985千円

323千円

1,209,907千円

衛生費

3,147,498千円

829,842千円

1,384,783千円

42,778千円

11,522千円

848,213千円

3,960千円

26,400千円

公債費

2,527,036千円

0

0

0

0

0

2,527,036千円

0

消防費

2,059,799千円

1,403,335千円

177,779千円

8,874千円

13,020千円

95,317千円

1千円

361,473千円

その他

696,300千円

359,475千円

30,964千円

4,606千円

1,800千円

106,852千円

118,500千円

74,103千円

合計

41,594,989千円

8,864,892千円

6,133,418千円

875,664千円

13,708,484千円

2,265,300千円

7,503,242千円

2,243,989千円

用語解説

歳入

市税
市民税や固定資産税などの市に納められる税金
国庫支出金
国から交付される補助金や負担金など
県支出金
県から交付される補助金や負担金など
市債
公共施設の整備などをするときに借りる市の借金
地方消費税交付金
県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交付されるお金
地方交付税
国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
繰入金
積み立てられた基金などから引き出すお金
諸収入
他の歳入科目に含まれない収入で、延滞金、雑入など
その他
使用料、手数料など

歳出

目的別

民生費
高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
総務費
住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
教育費
小・中学校での教育、生涯学習などの経費
土木費
道路、河川、公園などの整備のための経費
衛生費
ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費
公債費
市の借金の元金と利子を支払うための経費
消防費
消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
その他
農業、商・工業の振興、議会運営などの経費

性質別

人件費
市職員給与、市議会議員報酬などの経費
物件費
業務委託料、賃借料などの経費
維持補修費
公共施設などの効用を保全するための経費
扶助費
生活保護、児童手当、医療扶助などに支出される経費
補助費等
負担金、補助金、交付金などの経費
その他
公債費や繰出金などの経費
投資的経費
道路の整備や公共施設建設などの経費

市民一人当たりの年間支出

費用

金額

民生費

15万5,793円

総務費

4万2,259円

教育費

2万9,853円

土木費

2万3,918円

衛生費

2万3,900円

公債費

1万9,188円

消防費

1万5,640円

その他

5,288円

合計

31万5,839円

令和2年1月末現在
住基人口 131,697人

このページに関するお問い合わせ

財政課 財政係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8404 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。