令和2年度当初予算の総額は731億2,133万3千円
一般会計予算額は、2.9パーセント増
令和2年度当初予算が、3月の市議会定例会で可決されました。一般会計の予算額は、415億9,498万9千円で、前年度比2.9パーセント、11億8,219万1千円の増額です。一般会計と三つの特別会計、二つの公営企業会計の予算額を加えた市の予算総額は、731億2,133万3千円で、前年度比1.6パーセント、11億3,524万3千円の増額です。
令和2年度当初予算の総額
区分 |
令和2年度 |
令和元年度 |
前年度予算との比較 |
---|---|---|---|
一般会計 |
41,594,989千円 |
40,412,798千円 |
+1,182,191千円(+2.9%) |
特別会計 国民健康保険事業 |
12,512,576千円 |
12,992,850千円 |
-480,274千円(-3.7%) |
特別会計 介護保険事業 |
9,769,569千円 |
9,095,720千円 |
+673,849千円(+7.4%) |
特別会計 後期高齢者医療保険事業 |
1,674,663千円 |
1,516,142千円 |
+158,521千円(+10.5%) |
特別会計 小計 |
23,956,808千円 |
23,604,712千円 |
+352,096千円(+1.5%) |
公営企業会計 水道事業 |
3,298,814千円 |
3,544,990千円 |
-246,176千円(-6.9%) |
公営企業会計 公共下水道事業 |
4,270,722千円 |
4,423,590千円 |
-152,868千円(-3.5%) |
公営企業会計 小計 |
7,569,536千円 |
7,968,580千円 |
-399,044千円(-5.0%) |
合計 |
73,121,333千円 |
71,986,090千円 |
+1,135,243千円(+1.6%) |
一般会計歳入歳出構成図
区分 |
金額(割合) |
---|---|
市民税 |
89億6,483万3千円(21.6%) |
固定資産税 |
83億1,917万円(20.0%) |
その他市税 |
20億4,786万1千円(4.9%) |
国庫支出金 |
80億7,012万2千円(19.4%) |
県支出金 |
29億2,648万7千円(7.0%) |
市債 |
26億6,791万5千円(6.4%) |
地方消費税交付金 |
23億6,903万円(5.7%) |
地方交付税 |
18億4,639万円(4.4%) |
繰入金 |
14億1,529万円(3.4%) |
諸収入 |
6億5,226万9千円(1.6%) |
その他 |
23億1,562万2千円(5.6%) |
区分 |
金額(割合) |
---|---|
民生費 |
205億1,752万4千円(49.3%) |
総務費 |
55億6,543万3千円(13.4%) |
教育費 |
39億3,150万5千円(9.4%) |
土木費 |
31億4,989万4千円(7.6%) |
衛生費 |
31億4,749万8千円(7.6%) |
公債費 |
25億2,703万6千円(6.1%) |
消防費 |
20億5,979万9千円(5.0%) |
その他 |
6億9,630万円(1.6%) |
歳出(性質別)対前年度比較
区分 |
令和2年度 |
令和元年度 |
---|---|---|
人件費 |
88億6,489万2千円 |
76億7,953万5千円 |
物件費 |
61億3,341万8千円 |
66億5,952万1千円 |
維持補修費 |
8億7,566万4千円 |
8億1,765万6千円 |
扶助費 |
137億848万4千円 |
131億7,184万5千円 |
補助費等 |
22億6,530万円 |
25億3,612万5千円 |
その他 |
75億324万2千円 |
74億4,263万8千円 |
投資的経費 |
22億4,398万9千円 |
21億547万8千円 |
合計 |
415億9,498万9千円 |
404億1,279万8千円 |
一般会計歳出の目的別・性質別経費
性質別 |
合計 |
消費的経費等 人件費 |
消費的経費等 物件費 |
消費的経費等 維持補修費 |
消費的経費等 扶助費 |
消費的経費等 補助費等 |
消費的経費等 その他 |
投資的経費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生費 |
20,517,524千円 |
1,841,496千円 |
506,515千円 |
50,771千円 |
13,540,331千円 |
251,006千円 |
4,142,340千円 |
185,065千円 |
総務費 |
5,565,433千円 |
2,812,136千円 |
1,612,737千円 |
51,995千円 |
9,720千円 |
274,631千円 |
710,380千円 |
93,834千円 |
教育費 |
3,931,505千円 |
1,209,088千円 |
1,999,004千円 |
194,297千円 |
128,911千円 |
106,296千円 |
702千円 |
293,207千円 |
土木費 |
3,149,894千円 |
409,520千円 |
421,636千円 |
522,343千円 |
3,180千円 |
582,985千円 |
323千円 |
1,209,907千円 |
衛生費 |
3,147,498千円 |
829,842千円 |
1,384,783千円 |
42,778千円 |
11,522千円 |
848,213千円 |
3,960千円 |
26,400千円 |
公債費 |
2,527,036千円 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,527,036千円 |
0 |
消防費 |
2,059,799千円 |
1,403,335千円 |
177,779千円 |
8,874千円 |
13,020千円 |
95,317千円 |
1千円 |
361,473千円 |
その他 |
696,300千円 |
359,475千円 |
30,964千円 |
4,606千円 |
1,800千円 |
106,852千円 |
118,500千円 |
74,103千円 |
合計 |
41,594,989千円 |
8,864,892千円 |
6,133,418千円 |
875,664千円 |
13,708,484千円 |
2,265,300千円 |
7,503,242千円 |
2,243,989千円 |
用語解説
歳入
- 市税
- 市民税や固定資産税などの市に納められる税金
- 国庫支出金
- 国から交付される補助金や負担金など
- 県支出金
- 県から交付される補助金や負担金など
- 市債
- 公共施設の整備などをするときに借りる市の借金
- 地方消費税交付金
- 県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交付されるお金
- 地方交付税
- 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
- 繰入金
- 積み立てられた基金などから引き出すお金
- 諸収入
- 他の歳入科目に含まれない収入で、延滞金、雑入など
- その他
- 使用料、手数料など
歳出
目的別
- 民生費
- 高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
- 総務費
- 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
- 教育費
- 小・中学校での教育、生涯学習などの経費
- 土木費
- 道路、河川、公園などの整備のための経費
- 衛生費
- ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費
- 公債費
- 市の借金の元金と利子を支払うための経費
- 消防費
- 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
- その他
- 農業、商・工業の振興、議会運営などの経費
性質別
- 人件費
- 市職員給与、市議会議員報酬などの経費
- 物件費
- 業務委託料、賃借料などの経費
- 維持補修費
- 公共施設などの効用を保全するための経費
- 扶助費
- 生活保護、児童手当、医療扶助などに支出される経費
- 補助費等
- 負担金、補助金、交付金などの経費
- その他
- 公債費や繰出金などの経費
- 投資的経費
- 道路の整備や公共施設建設などの経費
市民一人当たりの年間支出
費用 |
金額 |
---|---|
民生費 |
15万5,793円 |
総務費 |
4万2,259円 |
教育費 |
2万9,853円 |
土木費 |
2万3,918円 |
衛生費 |
2万3,900円 |
公債費 |
1万9,188円 |
消防費 |
1万5,640円 |
その他 |
5,288円 |
合計 |
31万5,839円 |
令和2年1月末現在
住基人口 131,697人
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