令和4年度当初予算の総額は749億9,260万5千円
一般会計予算額は、4.2パーセント増
令和4年度当初予算が、3月の市議会定例会で可決されました。一般会計の予算額は、430億3,499万7千円で、前年度比4.2パーセント、17億2,994万円の増額です。一般会計と三つの特別会計、二つの公営企業会計の予算額を加えた市の予算総額は、749億9,260万5千円で、前年度比3.7パーセント、26億7,100万5千円の増額です。
令和4年度当初予算の総額
区分 |
令和4年度 |
令和3年度 |
前年度予算との比較 |
---|---|---|---|
一般会計 |
43,034,997千円 |
41,305,057千円 |
1,729,940千円(4.2%) |
特別会計 国民健康保険事業 |
12,791,065千円 |
12,315,015千円 |
476,050千円(3.9%) |
特別会計 介護保険事業 |
9,854,320千円 |
9,513,382千円 |
340,938千円(3.6%) |
特別会計 後期高齢者医療保険事業 |
1,796,630千円 |
1,727,492千円 |
69,138千円(4.0%) |
特別会計 小計 |
24,442,015千円 |
23,555,889千円 |
886,126千円(3.8%) |
公営企業会計 水道事業 |
3,315,290千円 |
3,206,759千円 |
108,531千円(3.4%) |
公営企業会計 公共下水道事業 |
4,200,303千円 |
4,253,895千円 |
-53,592千円(-1.3%) |
公営企業会計 小計 |
7,515,593千円 |
7,460,654千円 |
54,939千円(0.7%) |
合計 |
74,992,605千円 |
72,321,600千円 |
2,671,005千円(3.7%) |
一般会計歳入歳出構成図
区分 |
金額(割合) |
---|---|
市民税 |
8,766,473千円(20.4%) |
固定資産税 |
8,290,809千円(19.3%) |
その他市税 |
2,172,951千円(5.0%) |
国庫支出金 |
8,673,083千円(20.2%) |
県支出金 |
3,302,709千円(7.7%) |
地方消費税交付金 |
2,791,244千円(6.5%) |
繰入金 |
2,282,116千円(5.3%) |
地方交付税 |
2,251,928千円(5.2%) |
市債 |
1,390,026千円(3.2%) |
諸収入 |
641,944千円(1.5%) |
その他 |
2,471,714千円(5.7%) |
区分 |
金額(割合) |
---|---|
民生費 |
22,014,451千円(51.1%) |
総務費 |
5,231,358千円(12.2%) |
教育費 |
4,054,919千円(9.4%) |
衛生費 |
3,408,824千円(7.9%) |
土木費 |
2,965,773千円(6.9%) |
公債費 |
2,778,941千円(6.5%) |
消防費 |
1,843,958千円(4.3%) |
その他 |
736,773千円(1.7%) |
歳出(性質別)対前年度比較
区分 |
令和4年度 |
令和3年度 |
---|---|---|
人件費 |
8,249,226千円 |
8,537,253千円 |
物件費 |
6,797,217千円 |
6,114,683千円 |
維持補修費 |
1,075,336千円 |
931,058千円 |
扶助費 |
14,679,530千円 |
13,862,239千円 |
補助費等 |
2,621,536千円 |
2,482,623千円 |
その他 |
7,487,509千円 |
7,834,408千円 |
投資的経費 |
2,124,643千円 |
1,542,793千円 |
合計 |
43,034,997千円 |
41,305,057千円 |
一般会計歳出の目的別・性質別経費
性質別 目的別 |
合計 |
消費的経費など 人件費 |
消費的経費など 物件費 |
消費的経費など 維持補修費 |
消費的経費など 扶助費 |
消費的経費など 補助費など |
消費的経費など その他 |
投資的経費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生費 |
22,014,451千円 |
1,542,269千円 |
659,063千円 |
43,636千円 |
14,514,816千円 |
454,495千円 |
4,178,583千円 |
621,589千円 |
総務費 |
5,231,358千円 |
2,464,782千円 |
1,891,853千円 |
168,869千円 |
10,860千円 |
168,276千円 |
358,259千円 |
168,459千円 |
教育費 |
4,054,919千円 |
1,237,564千円 |
2,172,310千円 |
222,456千円 |
125,762千円 |
104,784千円 |
402千円 |
191,641千円 |
衛生費 |
3,408,824千円 |
868,541千円 |
1,406,577千円 |
28,875千円 |
11,772千円 |
1,090,539千円 |
2,520千円 |
0 |
土木費 |
2,965,773千円 |
393,666千円 |
492,018千円 |
601,732千円 |
2,520千円 |
546,328千円 |
303千円 |
929,206千円 |
公債費 |
2,778,941千円 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,778,941千円 |
0 |
消防費 |
1,843,958千円 |
1,393,959千円 |
143,963千円 |
3,212千円 |
12,060千円 |
105,415千円 |
1 |
185,348千円 |
その他 |
736,773千円 |
348,445千円 |
31,433千円 |
6,556千円 |
1,740千円 |
151,699千円 |
168,500千円 |
28,400千円 |
合計 |
43,034,997千円 |
8,249,226千円 |
6,797,217千円 |
1,075,336千円 |
14,679,530千円 |
2,621,536千円 |
7,487,509千円 |
2,124,643千円 |
用語解説
歳入
- 市税
- 市民税や固定資産税などの市に納められる税金
- 国庫支出金
- 国から交付される補助金や負担金など
- 県支出金
- 県から交付される補助金や負担金など
- 地方消費税交付金
- 県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交付されるお金
- 繰入金
- 積み立てられた基金などから引き出すお金
- 地方交付税
- 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
- 市債
- 公共施設の整備などをするときに借りる市の借金
- 諸収入
- 他の歳入科目に含まれない収入で、延滞金、雑入など
- その他
- 使用料、手数料など
歳出
目的別
- 民生費
- 高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
- 総務費
- 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
- 教育費
- 小・中学校での教育、生涯学習などの経費
- 衛生費
- ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費
- 土木費
- 道路、河川、公園などの整備のための経費
- 公債費
- 市の借金の元金と利子を支払うための経費
- 消防費
- 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
- その他
- 農業、商・工業の振興、議会運営などの経費
性質別
- 人件費
- 市職員給与、市議会議員報酬などの経費
- 物件費
- 業務委託料、賃借料などの経費
- 維持補修費
- 公共施設などの効用を保全するための経費
- 扶助費
- 生活保護、児童手当、医療扶助などに支出される経費
- 補助費等
- 負担金、補助金、交付金などの経費
- その他
- 公債費や繰出金などの経費
- 投資的経費
- 道路の整備や公共施設建設などの経費
市民一人当たりの年間支出
費用 |
金額 |
---|---|
民生費 |
16万7,154円 |
総務費 |
3万9,721円 |
教育費 |
3万789円 |
衛生費 |
2万5,883円 |
土木費 |
2万2,519円 |
公債費 |
2万1,100円 |
消防費 |
1万4,001円 |
その他 |
5,593円 |
合計 |
32万6,760円 |
令和4年1月末現在
住基人口131,702人
このページに関するお問い合わせ
財政課 財政係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8404 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。